Formação em Consultor de PIS e Cofins

O PIS e a Cofins estão entre os tributos mais onerosos para as empresas e se não bastasse a elevada carga tributária, é também um dos tributos mais complexos e discutidos do nosso sistema tributário.

Exclusão do ICMS, definição de insumos e créditos sobre produtos monofásicos são apenas alguns exemplos dessas discussões, que podem envolver tanto riscos quanto oportunidades para as empresas!

Neste curso, além de conhecer as regras básicas de apuração do PIS e da Cofins nos regimes cumulativos e não cumulativos, você entenderá como funciona a incidência monofásica, a substituição tributária, PIS e a Cofins da importação e ainda o PIS-Folha. Adquira conhecimento necessário para realizar revisões tributárias, apuração de créditos e conhecer as principais teses tributárias que envolvem esses tributos.

Objetivo

Entenda o que será tratado no curso para saber se é adequado para você.

Demonstrar o cálculo do PIS e da Cofins, tanto no regime cumulativo quanto não cumulativo;

Desvendaremos a tese da exclusão do ICMS e seus desdobramentos;

Aprenda na prática como fazer uma revisão de créditos e identificar oportunidades tributárias;

Vamos apresentar a nova definição de insumos e as oportunidades que ela traz.

Saiba como recuperar créditos dos últimos 5 anos.

Professores

ANA PAULA HASKEL

Contadora, especialista em Contabilidade e Direito Tributário. Mestranda em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Consultora Contábil e Tributária nas áreas de Imposto de Renda PF, PJ e outros Impostos e Contribuições Federais e palestrante convidada do CRC/SC para o Projeto Educação Continuada. Professora de Pós-Graduação no MBA Contabilidade, Compliance e Direito Tributário pela BSSP Centro Educacional.

FABIO RODRIGUES

Atua há 20 anos com PIS e COFINS, tendo sido autor de diversos livros sobre o assunto, como “PIS e COFINS na Prática”, “Manual do PIS e da COFINS” e “Definição de Insumos”. Também é professor do tema em treinamentos e cursos de pós-graduação, além de pesquisador e avaliador de artigos para Revistas e Congressos Científicos. É Advogado, Mestre em Ciências Contábeis e Doutorando em Ciências da Informação.

KLEBER SANTOS

Empresário do setor Contábil, Especialista em Tributos Indiretos. Pós-graduado em Planejamento Tributário; Direito e Processo Tributário; Direito Corporativo e Compliance; Direito Constitucional e Administrativo. Professor universitário, Autor de diversos artigos tributários, Coautor do livro Contabilização de Operações para Empresas Industriais e Equiparadas.

Diferenciais do curso

Demonstrar as polêmicas que envolvem as contribuições sociais

Apresentar o posicionamento do fisco e dos tribunais sobre os assuntos tratados

Focar em oportunidades para redução da carga tributária e de riscos fiscais

Metodologia diferenciada, no qual os instrutores demonstram situações já vivenciadas, unindo teoria à prática

Conteúdo programático

1. NOÇÕES GERAIS
Constituição Federal
Receitas tributáveis e discussões
Exclusão do ICMS

2. REGIME CUMULATIVO
Fato Gerador
Base de Cálculo

3. REGIME NÃO CUMULATIVO E CRÉDITOS
Fato Gerador
Base de Cálculo
Alcance da não cumulatividade
Créditos na atividade industrial, comercial e na prestação de serviços
Insumos e a nova definição do STJ
Estratégias para aproveitamento de créditos
Como aproveitar créditos extemporâneos

4. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO
Fato Gerador
Base de Cálculo e Alíquotas Créditos

5. ALÍQUOTAS E FORMAS DIFERENCIADAS
Benefícios fiscais
Incidência monofásica
Substituição tributária
Simples Nacional

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